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综合治理办公室
浏览:次 / 发布:南阳高新区 / 发布日期:2017-09-18 10:56:00
2016年度河南省南阳市高新区综合治理办公室决算公开
 
目 录
第一部分 南阳市高新区综合治理办公室概况 
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 南阳市高新区综合治理办公室2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表 
二、收入决算表 
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表 
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 南阳市高新区综合治理办公室 2016年度部门决算情况说明 
第四部分 名词解释
 
第一部分
南阳市高新区综合治理办公室概况
 
一、南阳市高新区综合治理办公室主要职责
(一)推动党的群众路线的贯彻落实,推动与群众利益相关政策的实施,推动相关部门尽职尽责处理好群众反映的利益诉求,以解决问题为目标和重点,依法规范各级各部门的施政行为,纠正各种“不作为”。
  (二)拟定全区有关信访工作的政策,并负责组织实施。
  (三)代表区委、区政府受理人民群众给区委、区政府及其主要领导人的来信,接待群众来访,为来信来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务。
  (四)承办上级领导机关和区委、区政府领导交办的信访事项,督促检查领导同志批示件的落实情况;向有关单位交办信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实;审结要结果案件。
  (五)协调处理跨单位、跨部门的重要信访、群众集体赴京、到省、去市、来区上访和突发上访事件;对重要案件实施个案监督,并提出对有关责任人的处理意见和建议。
  (六)分析研究群众工作和信访工作形势,征集群众建议,及时向区委、区政府提供信访信息,并对重要问题提出意见和建议。
  (七)指导全区群众工作和信访工作,组织交流工作经验,提出改进措施;组织信访干部的培训;指导全区信访部门办公规范化建设。
  (八)负责信访工作的宣传和信息发布。
  (九)承办区委、区政府交办的其他事项。
二、南阳市高新区综合治理办公室决算单位构成
南阳市高新区综合治理办公室部门决算包括局机关本级决算。
 
第二部分
南阳市高新区综合治理办公室2016年度部门决算表
 见附件
第三部分
南阳市高新区综合治理办公室2016年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
南阳市高新区综合治理办公室2016年收入总计144.31万元,支出总计144.31万元,与2015年相比,收入总计增加40.61万元,增长39.2%,支出总计增加40.61万元,增长39.2%。主要原因:人员经费和日常公用都有所增加,其中公用经费增长较多,差旅费较2015年增长85%。
二、收入决算情况说明
南阳市高新区综合治理办公室本年收入合计138.46万元,其中:财政拨款收入138.46万元,占100%;事业收入 0 万元, 占 0 %;经营收入0万元,占 0 %;其他收入0  万元,占 0 %。
三、支出决算情况说明
南阳市高新区综合治理办公室本年支出合计138.46万元,其中:基本支出138.46万元,占100%;项目支出 0 万元, 占0  %;经营支出 0 万元,占0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
南阳市高新区综合治理办公室2016年财政拨款收入总计138.46万元,支出总计138.46万元,与2015年相比,收入总计增加40.66万元,增长41.57%,支出总计增加40.66万元,增长41.57%。主要原因:差旅费增加。
 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
南阳市高新区综合治理办公室2016年一般公共预算财政拨款支出决算为138.46万元。主要用于以下方面:一般公共服务支出138.46万元,占100%。
(一)一般公共服务(类)财政事务(款)。支出决算为138.46万元。
(二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 100 %。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
南阳市高新区综合治理办公室2016年一般公共预算财政拨款基本支出138.46万元,其中:人员经费34.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费104.24万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
南阳市高新区综合治理办公室2016年“三公”经费财政拨款支出预算为0.04万元,支出决算为0.04万元,完成预算的100%,主要原因:公务接待费费。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.57万元,下降93%,主要原因:公务接待费减少。具体支出情况如下:
公务接待费0.04万元,完成预算的100%,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(一)因公出国(境)费 0万元,完成预算的0%,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国(境)团组0个,全年因公出国(境)累计0人次。
(二)公务用车购置及运行费0万元,完成预算的0%,其中,公务用车购置费0万元,购置0辆车;公务用车运行维护费0万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
(三)公务接待费0.04万元,完成预算的100%,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2016年共接待2批次、15人次。
2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.57万元,下降93%,主要原因:公务接待费减少。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
南阳市高新区综合治理办公室2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
南阳市高新区综合治理办公室2016年机关运行经费支出83.46万元,比2015年增加30%,主要原因:差旅费增加。
(二)政府采购支出情况。
南阳市高新区综合治理办公室2016年政府采购支出总额 20.78万元。
(三)国有资产占用情况。
截至 2016 年 12 月 31 日,南阳市高新区综合治理办公室共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车0 辆,其他用车0辆。 
 
第四部分  名词解释
 
一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务(类)××事务(款):是指南阳市高新区综合治理办公室用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。
(一)行政运行(项):是指为保障南阳市高新区综合治理办公室各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
(二)一般行政管理事务(项):是指南阳市高新区综合治理办公室机关及所属二级单位的项目支出。
(三)机关服务(项):是指为南阳市高新区综合治理办公室机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
(四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
九、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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