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行政(便民)综合服务中心
浏览:次 / 发布:南阳高新区 / 发布日期:2017-09-19 10:25:37
 
 
2016年南阳高新技术产业开发区行政(便民)综合服务中心决算公开
 
目 录
第一部分 南阳高新技术产业开发区行政(便民)综合服务中心概况 
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 南阳高新技术产业开发区行政(便民)综合服务中心2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表 
二、收入决算表 
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表 
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 南阳高新技术产业开发区行政(便民)综合服务中心 2016年度部门决算情况说明 
第四部分 名词解释
 
第一部分
南阳高新技术产业开发区行政(便民)综合服务中心概况
 
一、南阳高新技术产业开发区行政(便民)综合服务中心主要职责
南阳高新区行政服务中心是正科级行政单位,经费实行全额预算管理,现有在职工作人员5人。
单位主要职责:行政审批服务,公共资源交易,便民服务,信息服务,法律服务。
二、南阳高新技术产业开发区行政(便民)综合服务中心决算单位构成
南阳高新技术产业开发区行政(便民)综合服务中心决算包括局机关本级决算
第二部分
南阳高新技术产业开发区行政(便民)综合服务中心 2016年度部门决算表
   见附件
 
 
第三部分
南阳高新技术产业开发区行政(便民)综合服务中心 2016年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
行政(便民)综合服务中心 2016年收入总计71.44万元,支出总计21.79万元。
二、收入决算情况说明
行政(便民)综合服务中心本年收入合计71.44万元,其中:财政拨款收入71.44万元,占100%。
三、支出决算情况说明
行政(便民)综合服务中心本年支出合计21.79万元,其中:基本支出14.59万元,占67%;项目支出7.2万,占33%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
行政(便民)综合服务中心 2016年财政拨款收入决算71.44万元,支出决算21.79万元。
 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
行政(便民)综合服务中心 2016年一般公共预算财政拨款支出决算为21.79万元。主要用于以下方面:基本支出14.59万元,占67%;项目支出7.2万,占33%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
行政(便民)综合服务中心 2016年一般公共预算财政拨款基本支出14.59万元,其中:人员经费0万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金;公用经费14.59万元,主要包括:办公费、邮电费、手续费、公务接待费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
行政(便民)综合服务中心 2016年“三公”经费财政拨款支出预算为0.4万元,支出决算为0.36万元,完成预算的90%。具体支出情况如下:
(一)无因公出国(境)费
(二)无公务用车购置及运行费。
(三)公务接待费0.36万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2016 年共接待8 批次、56人次。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
行政(便民)综合服务中心 2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。 
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
行政(便民)综合服务中心 2016年机关运行经费支出14.59万元。
(二)政府采购支出情况。
行政(便民)综合服务中心 2016年政府采购支出总额0万元。
(三)国有资产占用情况。
截至 2016年 12 月 31 日,行政(便民)综合服务中心共有车辆0辆 
 
第四部分  名词解释
 
一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务(类)××事务(款):是指行政(便民)综合服务中心用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。
(一)行政运行(项):是指为保障行政(便民)综合服务中心各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
(二)一般行政管理事务(项):是指行政(便民)综合服务中心及所属二级单位的项目支出。
(三)机关服务(项):是指高新区行政(便民)综合服务中心机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
(四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
九、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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